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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 221.560
Nro. Solicitud de Transferencia
53413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.560

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3842
Monto Contrato
₲ 221.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby