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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 478.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41173
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2152
Monto Contrato
₲ 478.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195387
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social