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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003626
Monto de la Factura
₲ 11.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15493
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.412.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6774
Monto Contrato
₲ 32.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.201.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.201.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199517
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones