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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-18389
Monto Contrato
₲ 17.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.328.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.328.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas de Coser, Central Telefonica y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo