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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006137
Monto de la Factura
₲ 273.050
Nro. Solicitud de Transferencia
70900
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.050

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5523
Monto Contrato
₲ 273.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192532
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer