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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005364
Monto de la Factura
₲ 544.060
Nro. Solicitud de Transferencia
49754
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.060

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4039
Monto Contrato
₲ 834.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190980
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico