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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0092801
Monto de la Factura
₲ 5.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41150
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1940
Monto Contrato
₲ 5.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.511.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.511.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188530
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu