Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000450
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.450.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            44095
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-08-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-08-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.450.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
        
                                    RUC
                            
            4283341-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-10-4319
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 67.744.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 60.900.148
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 60.900.148
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            198894
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion, Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY
        