Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0029309
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.909.972
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89190
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.909.972
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-10-12892
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.909.972
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.816.349
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.816.349
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            203738
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Productos de Artes Graficas
        
                                    Convocante
                            
            Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Barrio Obrero
        