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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0162286
Monto de la Factura
₲ 1.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80894
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11758
Monto Contrato
₲ 1.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa