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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008391
Monto de la Factura
₲ 16.993.380
Nro. Solicitud de Transferencia
76798
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.993.380

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5947
Monto Contrato
₲ 16.993.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.160.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.160.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198970
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo