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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020411
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7032
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195957
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Cubiertas para Vehiculos.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional