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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 9.518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53228
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.518.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2667
Monto Contrato
₲ 9.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.051.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.051.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195999
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. de Limpieza y Bolsas Comunes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo