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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3933
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.943.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.943.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198339
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora