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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006275
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
46/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5117
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.336.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.336.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199390
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de formularios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)