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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115587
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO CABRERA GOIRI
RUC
516071-5
Número de Contrato
73/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14216
Monto Contrato
₲ 10.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.275.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer