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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 92.248.199
Nro. Solicitud de Transferencia
89959
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.248.199

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6497
Monto Contrato
₲ 92.248.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.726.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.726.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200048
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA SALA DE RAYOS X HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO AD REFERENDUM DE REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)