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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.980.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5967
Monto Contrato
₲ 36.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.872.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.872.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199523
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones