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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012507
Monto de la Factura
₲ 14.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.388.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15049
Monto Contrato
₲ 35.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.206.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.206.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma