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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 4.170.900
Nro. Solicitud de Transferencia
49746
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.170.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4033
Monto Contrato
₲ 4.170.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.966.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.966.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190980
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico