Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000524
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.488.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            34032
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-07-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.488.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
        
                                    RUC
                            
            450347-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-10-1670
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 108.366.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 104.228.086
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 104.228.086
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            191316
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRODUCTOS ALIMENTICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA
        