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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 3.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.882.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
39994000
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3772
Monto Contrato
₲ 39.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.033.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.033.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS (VARILLAS, CHAPAS y OTROS)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma