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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 18.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5949
Monto Contrato
₲ 18.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198970
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo