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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013296
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67401
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4289
Monto Contrato
₲ 19.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.135.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.135.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Oficina y Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso