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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 860.250
Nro. Solicitud de Transferencia
52321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-18467
Monto Contrato
₲ 64.038.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.486.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.486.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3