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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 4.721.900
Nro. Solicitud de Transferencia
52365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4955
Monto Contrato
₲ 4.721.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.490.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.490.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso