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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109000
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WIN IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80059113-5
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13792
Monto Contrato
₲ 450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"