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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006434
Monto de la Factura
₲ 2.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2929
Monto Contrato
₲ 2.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.105.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria