Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 2.224.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.224.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2695
Monto Contrato
₲ 11.950.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.364.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.364.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190564
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO, PROD. DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico