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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 30.166.260
Nro. Solicitud de Transferencia
42991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.166.260

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3406
Monto Contrato
₲ 30.166.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.687.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.687.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)