Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000009
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.862.250
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            80908
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-10-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.862.250
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANS ITAPUA SRL 
        
                                    RUC
                            
            80040130-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            222
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-10-11760
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.605.350
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.987.458
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.987.458
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            197569
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa
        