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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.720.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO CABRERA GOIRI
RUC
516071-5
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1985
Monto Contrato
₲ 38.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.417.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.417.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer