Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005543
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.180.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            71350
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.180.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GAS METAL S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80008762-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-10-6756
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.180.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.073.140
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.073.140
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            197896
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE FLUXOMETROS Y HUMIDIFICADORES PARA RED DE OXIGENOS Y BALONES, PARA EL INERAM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
        