Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023092
Monto de la Factura
₲ 20.645.100
Nro. Solicitud de Transferencia
94089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.645.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12852
Monto Contrato
₲ 20.645.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.633.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.633.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)