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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007587
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89202
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNITRON S.R.L.
RUC
80006729-0
Número de Contrato
127/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12062
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)