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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003456
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92804
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6066
Monto Contrato
₲ 880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198604
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud