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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002536
Monto de la Factura
₲ 5.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1867
Monto Contrato
₲ 5.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.211.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.211.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu