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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 22.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.635.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS RAMONA RAMIREZ QUIÑONEZ
RUC
2225906-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3560
Monto Contrato
₲ 27.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.819.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.819.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby