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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107391
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17279
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de carpas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad