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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006194
Monto de la Factura
₲ 12.713
Nro. Solicitud de Transferencia
105605
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.713

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4553
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.368.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197593
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVCIOS DE DISEÑO E IMPRESION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar