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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41165
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2250
Monto Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.792.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.792.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195301
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY