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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102871
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.850.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13778
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social