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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111908
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6064
Monto Contrato
₲ 4.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.365.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.365.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198604
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud