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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003243
Monto de la Factura
₲ 17.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.785.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3643
Monto Contrato
₲ 17.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.913.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.913.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198877
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficinas y productos de papel carton e impresos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby