Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006568
Monto de la Factura
₲ 123.200
Nro. Solicitud de Transferencia
53409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3559
Monto Contrato
₲ 123.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby