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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 12.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.280.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-27514
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica