Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 2.662.830
Nro. Solicitud de Transferencia
154938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.508.191
Retención DNCP
₲ 9.393
Retención IVA
₲ 72.623
Retención Renta
₲ 72.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151079
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.476.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.476.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328940
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINA DE CAFÉS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py