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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 2.173.840
Nro. Solicitud de Transferencia
57609
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.067.282

Retención DNCP
₲ 7.747
Retención IVA
₲ 59.287
Retención Renta
₲ 39.524
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151079
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.476.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.476.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328940
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINA DE CAFÉS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py