Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325
Monto de la Factura
₲ 164.580
Nro. Solicitud de Transferencia
190362
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.982
Retención DNCP
₲ 598
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151079
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.476.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.476.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328940
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINA DE CAFÉS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py