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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 1.874.680
Nro. Solicitud de Transferencia
162863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.735

Retención DNCP
₲ 6.817
Retención IVA
₲ 51.128
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151079
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.476.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.476.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328940
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINA DE CAFÉS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py